出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答
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你好,老师,提供技术服务费怎么结转主营业务成本,会计分录是借:劳务成本—工资 /办公费 贷:劳务成本 ;借:主营务成本 贷:劳务成本—工资/办公费 ,这样做对吗?
老师你好,我们是一个科技有限公司,我们公司主要是以技术服务为主营,开票也是开服务费。然后我们开进来的也是技术服务费,我们是一个小规模公司,那主营业务成本是什么?呢
对方开给我们的技术服务费专票,直接做我公司的主营业务成本并全额结转,那抵扣联是必须跟结转当月一起认证抵扣,还是可以留到后面来慢慢认证抵扣?
老师,技术服务费,就是我们技术人员的工资,我平时是做管理费用的,那发生技术费的时候最后要把管理费用结转到主营业务成本的吗

