送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-19 20:03

这种情况应当把预收账款换成应收账款科目才是的

豆豆 追问

2018-11-19 20:05

年初没有调整,那需要怎么做

邹老师 解答

2018-11-19 20:06

你好,你可以先做这个调整分录 
借;应收账款   贷;预收账款 
然后今年到款,这样做分录     借;银行存款   贷应收账款

豆豆 追问

2018-11-19 20:08

其实去年做的是应收账款,但今年新到的会计习惯用预收账款,就统一用了预收,没有设应收账款,这种情况呢,应该怎么处理

邹老师 解答

2018-11-19 20:11

你好,没有设置应收账款,你可以通过预收账款核算,可以不用调整

豆豆 追问

2018-11-19 20:12

那就按照一开始的分录没有问题对吧

邹老师 解答

2018-11-19 20:15

你好,也没有问题 
只是正常情况下如果是先开具发票没有收款,借方是通过应收账款核算,而不是预收账款的

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