送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-20 14:29

可以 
借:主营业务成本 
      贷:应付账款——暂估应付账款

1046191878 追问

2018-11-20 14:31

老师,还有未付的餐费,保险,咨询费等费用,都未收到发票也未付款,是否也可以预提费用

bamboo老师 解答

2018-11-20 14:33

这种金额大的话都可以暂估的 金额小感觉没必要

1046191878 追问

2018-11-20 14:35

老师,应付账款二级科目必须是暂估应付账款吗?

bamboo老师 解答

2018-11-20 14:37

一般是应该暂估应付账款 然后还可以有个三级 某某供应商

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你好,是需要做调整分录的意思?
2016-10-24 15:31:58
你好,主营业务收入转本年利润的
2019-06-20 14:20:18
您好!可以这样做分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款
2021-04-29 11:04:21
收到发票时,把上面分录红冲按发票入账。
2022-02-11 13:58:23
可以 借:主营业务成本 贷:应付账款——暂估应付账款
2018-11-20 14:29:32
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