老师:我在做开票系统升级费用560元的时候,会计分录是这样写的: 借:应交税费-进项 560 贷:库存现金560 这样可以吗? 今天我看到老师是这样做的: 借:管理费用560 贷:库存现金 借:应交税费(减免)560 贷:营业外收录560 麻烦老师解惑。。。。
妈妈爱菠菜
于2015-06-04 15:46 发布 848次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-06-04 16:03
那就是我那样做是错误的吗?那正确的做法呢
相关问题讨论
按税法规定减免税要入到营业外收
2015-06-04 16:00:42
您好
金税盘的发票可以全额减免税
2019-04-03 11:20:37
首次购买的税控盘才能全额抵扣,后期的升级的不能全额抵扣。
2015-08-14 17:20:37
借:管理费用-办公费560 贷:库存现金 借:应交税费-应交增值税-减免税 560 贷:营业外收入560 ,这部分费用是可以全额扣除的。
2015-06-05 10:39:41
借 应交税费-应交增值税(减免税款)
贷 管理费用
2018-11-02 16:34:26
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