预付费用的时候,是不是收到发票了,就借:预付账款,应交税费-应交增值税(进),贷:银行存款, 等到报销时,借:管理等费用,贷:预付账款没有收到发票的时候,借:预付账款,贷:银行存款, 收到发票报销时,借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
坚持
于2018-11-21 15:29 发布 2323次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-21 15:30
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
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预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

老师,请问正确的应该怎么做呢?麻烦详细说一下
2017-06-07 16:34:34

同学
你好
对的 你的分类没有问题。
2022-05-10 11:17:56

除了房租,水电费也是要每个月确认的,也是没有收到发票的情况,也是这样做分录吗?
2021-05-31 14:13:42

你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
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