送心意

小宋老师

职称初级会计师

2018-11-22 20:25

抵减的时候做,季度申报的话可以做到12月。

滴答滴答 追问

2018-11-22 20:25

那现在收到票要做什么分录?

小宋老师 解答

2018-11-22 20:27

你好,借管理费用贷银行存款。抵减做借应交税费 管理费用负数。

滴答滴答 追问

2018-11-22 23:24

老师,280跟200是不同的日期要坐在一起?

滴答滴答 追问

2018-11-22 23:25

要不要分开做呢

小宋老师 解答

2018-11-22 23:36

当月的可以做一起。

滴答滴答 追问

2018-11-22 23:37

老师你说的是管理费用是贷方负数还是借方?

小宋老师 解答

2018-11-23 20:29

你好,是在借方负数。

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