林老师你好:之前我请教的一个问题,就是关于房开公 问
你好,对于返租时冲减的“递延收益”部分,可以单独开发票。每一次返租都是一次独立的交易,因此可以针对每一次返租的金额开具相应的发票。 答
你好,入库单和出库单分别根据什么发票来填写啊 问
你好,入库单是你购入的发票 然后出库单是你出库的。价格这里可以是加权平均价格,然后数量就看你的销售数量。 答
你好,老师,请问如果供应商有返差退回,发票已经抵扣 问
你好 可以 直接不用写 答
老师,请问如何扣减请假工资?比如,底薪4000,岗位津贴5 问
你好,一般按照(4000+500+300+300)/21.75*出勤天数 答
我想问下我从牛集或者别人那里买牛回来,然后调理 问
你好,买来直接销售,是免交增值税的 答
去年有一笔会计分录应该是借其他应收账款贷银行存款,做成了借其他应付账款贷银行存款,怎么调整啊
答: 调整为借:其他应收款 贷:其他应付款
2016年收到一笔款,借: 银行存款 贷:其他应付款-a 。后支付一笔款冲账 借:其他应付款-a,贷:银行存款今年发现冲错了,支付款时是付给另一家公司的,应该是借:其他应收款-b,贷:银行存款,怎么调原来的账(借其他应付款-a,贷银行存款)呢?怎么做分录?谢谢
答: 你好 借;其他应收款——B公司 贷;其他应付款-a 做这个调整分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,去年的凭证,错把借:银行存款 贷:其他应收款~A录成借:银行存款 贷:其他应付款~B怎么调整啊
答: 你好,现在修改成正确的,借其他应付款贷其他应收款。
老师,去年12月份有一笔错账:借:其他应付款 20000 贷:银行存款20000正确的应该是员工借支备用金:借:其他应收款 20000 贷:银行存款20000这笔账怎么调整
2018年有笔账记错了,借方:银行存款,贷方:其他应收款,这笔分录应该是借:银行存款,贷方:应收账款,今年19年发现这笔分录做错了,该怎么调????
9月份做三次分录,借银行存款,贷其他应付款,借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款,10月份,借银行存款,贷应收账款,借其他应付款,贷银行存款
悠悠我心 追问
2018-11-24 11:05
暖暖老师 解答
2018-11-24 11:06