送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-27 16:55

你好   ,取得收入  借;银行存款等科目   贷;主营业务收入   应交税费——应交增值税 
缴纳 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

1990韩 追问

2018-11-27 17:00

没有转收入,应该怎么记增值税呢?直接借应交税费~已交增值税吗

邹老师 解答

2018-11-27 17:00

你好,是预交的增值税吗

1990韩 追问

2018-11-27 17:01

邹老师 解答

2018-11-27 17:01

你好,那就是这样做分录 
借应交税费——应交增值税(已交税金)     贷银行存款

1990韩 追问

2018-11-27 17:04

都没有转收入,房款都记到预收账款里了,年底一起转成收入。每个月按开票的数交增值税,怎么个记法,既有预交的增值税也有发票上含税的增值税,还要分开记吗?

邹老师 解答

2018-11-27 17:05

你好,预交与确认收入的增值税分别做相应分录就是了

1990韩 追问

2018-11-27 17:17

结转增值税的会计分录呢

邹老师 解答

2018-11-27 17:18

你好,根据增值税应纳税额 
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

1990韩 追问

2018-11-27 17:28

还是没听明白,假如这月我交了10万增值税(其中9万是预交的也就是说开的是不含税的,1万是发票上的税款,)因为分老相目和新项目,那我记应交税款~已交增值税10万,贷银行存款,就完了吗?还需要结转吗?

邹老师 解答

2018-11-27 17:31

你好,根据当月销项减去进项计算的应纳税额做这个分录 
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税   贷;应交税款~已交增值税

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