供应商给开票税率开成17%了,已经认证了,申请开红字信息申请表然后给对方,对方开红字发票给我们二联,在给我们开出同样金额的蓝字发票,那么我们拿到这个红字进项发票,怎么弄呢,新开的蓝字发票接着认证是吧,填写凭证就是冲一笔原来月份入账的那个分录,然后再做一笔新开的正确的蓝字发票凭证,那么申报表里进项税金额,税额填写,是按减去红字发票后的金额填写吗,那进项票张数呢也是用认证后的发票数量减去这张红字发票吗
小乐
于2018-11-27 17:00 发布 872次浏览
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