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????????迎????????
于2018-11-28 11:57 发布 637次浏览
英老师
职称: 中级会计师
2018-11-28 11:58
同学好,先计入其他应收款,待收到发票再计入成本费用
????????迎???????? 追问
2018-11-28 12:00
房租是12000每个月,我要借:其他应收款-押金36000,贷:银行存款36000,然后借:预付账款36000,贷:银行存款36000。如果本月内发票到了,再借:管理费用12000,贷:预付账款12000。对吗?
英老师 解答
2018-11-28 12:01
同学的分录非常正确!!
2018-11-28 12:02
如果本月没收到发票,12月份我可以借:管理费用24000,贷:预付账款24000,把两个月一起摊销可以吗
2018-11-28 12:04
没有收到 发票不能计入成本费用
2018-11-28 12:18
好的,谢谢老师
2018-11-28 12:29
不客气,谢谢同学,请给予5星好评,加油!!
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英老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.96 解题: 4229 个
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