送心意

翁老师

职称中级会计师

2018-11-29 14:38

你好!一般都是你勾选认证的金额和你应交税费应交增值税进项税额 金额是一致的。当月收到的进项票如果不打算当月抵扣但是又要做到账上去 可以记到 明细科目 应交税费应交增值税–待认证进项税下的。

梅花 追问

2018-11-29 15:00

谢谢!目前这个帐怎么调平呢?

翁老师 解答

2018-11-29 15:14

你好!老师看不清你的图片哦!现在教你方法 如果你认证的大于你账上的 说明你有票没有做账,你把漏掉的记账就好了。如果你认证的小于你账上的说明你还有没有认证的发票,在继续认证就好了

梅花 追问

2018-11-29 15:24

老师,是目前没有留抵发票,会计科目进项税额科目余额借方9万多,这个帐怎么调整过来,让帐上跟实际相符,谢谢!

翁老师 解答

2018-11-29 15:37

你好!老师是不是没有理解清楚你的意思呢?你现在账上是9万多,你实际是多少呢?你要调整什么呢?

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你好!一般都是你勾选认证的金额和你应交税费应交增值税进项税额 金额是一致的。当月收到的进项票如果不打算当月抵扣但是又要做到账上去 可以记到 明细科目 应交税费应交增值税–待认证进项税下的。
2018-11-29 14:38:06
你好,可以的,年末结转一次就行 借:应交税金—增值税(已交税金)(销项-进项) 贷:银行存款
2019-07-04 15:21:17
你好,可以的,添加三级科目就可以了
2020-03-09 12:46:40
是的,是的,是的,是的
2020-06-02 11:40:39
你之前有留抵是吗?
2019-06-19 15:46:43
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