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笨笨的往事
于2015-06-09 10:48 发布 835次浏览
田老师
职称: 会计师
2015-06-09 11:17
老师 您看我理解的对不 对方公司应该开给我们8000的票 现在开过来8100 这100做销售费用处理?
田老师 解答
2015-06-09 11:03
一、借:应收账款100 贷:商品100 二 、借:商品120 借: 销售费用-20(红字) 贷:应收账款100
2015-06-09 11:23
是的
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田老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.97 解题: 10461 个
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田老师 解答
2015-06-09 11:03
田老师 解答
2015-06-09 11:23