送心意

田老师

职称会计师

2015-06-09 11:17

老师 您看我理解的对不  对方公司应该开给我们8000的票 现在开过来8100  这100做销售费用处理?

田老师 解答

2015-06-09 11:03

一、借:应收账款100  贷:商品100  二 、借:商品120  借: 销售费用-20(红字) 贷:应收账款100

田老师 解答

2015-06-09 11:23

是的

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