送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-30 19:54

你好,你可以在汇算清缴的时候做纳税调增应纳税额所得额超过35000,这样就会有应纳税所得额,就需要补交企业所得税了

小花 追问

2018-11-30 19:57

俺是建筑业调增哪部分,老师我是才上班的,麻烦老师给说详细点,谢谢老师了

邹老师 解答

2018-11-30 19:58

你好,你单位成本,费用都有按规定取得发票?
通常是调整业务招待费,福利费等支出,如果有没有发票的成本,费用支出也需要做纳税调增处理

小花 追问

2018-11-30 20:01

俺没发生业务招待费,福利费也没有,公司小,就我一个员工,才干一个小工地,亏点钱,

邹老师 解答

2018-11-30 20:04

你好,收入这些都据实申报了?成本费用都有按规定取得发票?

小花 追问

2018-11-30 20:12

申报过了,现在手里也没有工程,我现在不知道咋弄

邹老师 解答

2018-11-30 20:15

你好,如果收入都申报了,成本费用也都按规定取得发票了而且没有超过税法扣除标准
那就只能做些无票收入申报,使得账面有利润才是的

小花 追问

2018-11-30 20:16

好的,明白了,谢谢老师。

邹老师 解答

2018-11-30 20:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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