老师,上个月做应付账款暂估,这个月冲暂估的分录是:借:材料负数。贷:应付账款负数 借:应付账款 贷:银行吗?
..
于2018-12-01 21:15 发布 909次浏览
- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
2018-12-01 21:17
做暂估 借 存货 贷 应付帐款 暂估
冲暂估 借 应付帐款 暂估 贷 存货
相关问题讨论
做暂估 借 存货 贷 应付帐款 暂估
冲暂估 借 应付帐款 暂估 贷 存货
2018-12-01 21:17:26
我借方应付账款-暂估入库 正数可以吗
2020-12-15 08:45:04
你好
付款,借;预付账款,贷;银行存款
次月,货来了
借原材料,贷应付账款 暂估
领用,借研发支出, 贷原材料
发票来了,冲销暂估,借;应付账款 暂估 ,贷;原材料
根据发票入账,借;原材料 应交税费 贷 ;预付账款
2019-07-05 15:13:48
你好,10月份入库,没有发票
11月份发票到了红冲暂估然后做发票的
但是应付账款12就可以,前面不需要加应付暂估
2019-12-10 09:36:34
付款的时候我用的预付账款啊,最后拿到票也可以用预付账款-暂估吧明细就是暂估
2019-11-27 08:48:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
.. 追问
2018-12-01 21:19
瑜老师 解答
2018-12-01 21:29