老师,我公司做水泥销售的,每一车都是付现给生产厂家后直接拉到给我们购水泥的单位,但生产厂家要月末才给开发票,这样我要怎么进行账务处理?
王爷
于2018-12-03 13:35 发布 589次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-03 13:40
同学 你好
付款时
借:预付账款
贷:库存现金 、银行存款
货到发票未到
借:库存商品
贷:预付账款——暂估预付账款
借:发出商品
贷:库存商品
收到发票
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款
然后你开票销售 正常账务处理
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付款时
借:预付账款
贷:库存现金 、银行存款
货到发票未到
借:库存商品
贷:预付账款——暂估预付账款
借:发出商品
贷:库存商品
收到发票
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款
然后你开票销售 正常账务处理
2018-12-03 13:40:13
你好!做你们的入库单使用
2019-01-24 16:20:38
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好!这个部分是水泥厂开发票给你们的。
2018-07-30 11:17:27
同学。你这是属于以产品抵债务。
你直接按收款处理,只是收到的不是款项,是材料。
2019-08-20 15:28:17
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