送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-12-03 13:55

没有这个栏目,他是根据你们申报的总金额,以及你看开票的金额差异来体现的

. 追问

2018-12-03 13:57

我现在要报个无票销售20万怎么操作,老师,我第一次报不明白呢,打开国税网点击什么

. 追问

2018-12-03 13:58

我这月销项税89万多,留底+进项税正好够抵,增值税应交为0,但是我手里有20万返点,老总叫我无票销售做给里,我不知道20万填给哪里

小杨老师 解答

2018-12-03 14:01

20万返点,这个你暂时不要做未开票收入,因为这个如果你们要开红字信息表,那么就是要冲成本的,不能确定收入了

. 追问

2018-12-03 14:04

我就是想冲成本呢,老师是这样的,我们公司汽贸,其实每卖一台车就会给返利,所以销售人员每次卖车都会给这个返利算到成本上,有时卖给车主钱就少于进项票价格,账面就会显示我们低于成本价售车

. 追问

2018-12-03 14:06

老总就叫我做到无票销售,这个无票销售怎么操作,需要填在什么地方还是❓ 不懂呢第一次

小杨老师 解答

2018-12-03 14:11

你们这种情况不会让你们开红字信息表,可以直接确定为未开票收入,就是你申报收入的时候填写你们开票收入+20万未开票收入的合计数,用合计数申报税就可以啦

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