送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-03 16:23

你好 这个要看你什么情况下发生的餐费 是业务招待费还是福利费还是其他什么费用

暖心 追问

2018-12-03 16:50

业务招待费,想问比如营业收入是100,餐费是40我怎么知道调增还是不调增,怎么计算的

meizi老师 解答

2018-12-03 16:56

比如你餐费实际全年发生了40元 按要求可以按发生额的60%来扣除  那就是40*60%=24元  但是要求是不能超过当年营业收入的千分之五  也就是100元*千分之五=0.5元  那么你就只能在0.5元和24元取小值扣除  就只能扣除0.5元  超过的39.5元调增交企业所得税

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相关问题讨论
你好 这个要看你什么情况下发生的餐费 是业务招待费还是福利费还是其他什么费用
2018-12-03 16:23:49
您好,招待费按实际发生额的60%与当年营业收入的0.5%相比较,取较小者来作为所得税汇算清缴税前扣除限额。
2021-04-07 14:02:20
借以前年度损益调整贷应交税 借应交税费贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整
2019-06-26 15:42:15
你好 借:银行存款 贷:应交税金-所得税 借:应交税金-所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2019-07-26 11:15:28
您好 填在职工薪酬支出及纳税调整明细表 四、工会经费支出
2020-05-19 22:24:06
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