送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-03 16:47

您好!不会。只是会导致上月的利润虚增

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相关问题讨论
你好,之前的分录是怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?
2021-11-03 13:50:47
你好 实际发生的成本费用没有回来发票可以计提 一下
2019-09-29 16:00:10
您好!不会。只是会导致上月的利润虚增
2018-12-03 16:47:27
年终结账的时候是先计提所得税费用,然后结转损益,在把本年利润结转到未分配利润,在计提法定盈余公积,最后再把利润分配_盈余公积转到利润分配未分配利润,顺序
2023-01-14 11:07:17
您好!评估增值的,折旧差异不需要考虑当月增加的固定资产,当月不计提折旧,即投资日(一般题目会给出的是当月月初即1日)当月的折旧也要算,内部交易的固定资产,要考虑当月增加的固定资产当月不计提折旧,从下月起再计提折旧!
2019-09-02 18:01:32
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