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日久见人心
于2018-12-04 10:08 发布 630次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-04 10:09
你好,福利费分录不对借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存这月借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
日久见人心 追问
2018-12-04 10:16
进入应付职工薪酬的话还要分摊到个人身上吗,上个月个税己申报本月怎么改
郭老师 解答
2018-12-04 10:20
你好,需要交个税的
2018-12-04 10:25
不含税数为4545.46元,一共4个人干均每人工资加上1136.36
2018-12-04 10:27
这个月我怎么改过来,
2018-12-04 10:29
你好,和你这月的工资一块申报交个税,分录不对的红冲之前做的,然后做个正确的,借管理费用负数 进项负数贷现金负数,然后做我上面写的分录
2018-12-04 10:37
谢谢
2018-12-04 10:38
你好,不用客气的,满意请五星好评,谢谢
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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