送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-04 11:41

你好,没有规定预收账款年度必须全部转为收入的

一直都在路上 追问

2018-12-04 11:43

那年底了,这个应收账款余额挂的负数,没事吗

邹老师 解答

2018-12-04 11:44

你好,是的,没有问题的

一直都在路上 追问

2018-12-04 11:44

好的,谢谢老师。那老师,应付账款贷方负数挂着可以吗

邹老师 解答

2018-12-04 11:45

你好,贷方负数应当计入预付账款才是的

一直都在路上 追问

2018-12-04 11:46

这样不是重分类就可以了吗?还是需要做一笔转预付账款的分录?

邹老师 解答

2018-12-04 11:46

你好,不需要做分录,填写报表数据的时候计入预付账款栏次就是了

一直都在路上 追问

2018-12-04 11:51

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-12-04 11:53

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

一直都在路上 追问

2018-12-04 11:54

对了,老师,应付账款,这个年底不平账也是可以的吧?发票也可以明年追回是吗

邹老师 解答

2018-12-04 11:56

你好,是的,没有问题的,没有规定应收账款,应付账款,预收账款,预付账款这些年底必须清零啊

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