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一直都在路上
于2018-12-04 11:40 发布 732次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-12-04 11:41
你好,没有规定预收账款年度必须全部转为收入的
一直都在路上 追问
2018-12-04 11:43
那年底了,这个应收账款余额挂的负数,没事吗
邹老师 解答
2018-12-04 11:44
你好,是的,没有问题的
好的,谢谢老师。那老师,应付账款贷方负数挂着可以吗
2018-12-04 11:45
你好,贷方负数应当计入预付账款才是的
2018-12-04 11:46
这样不是重分类就可以了吗?还是需要做一笔转预付账款的分录?
你好,不需要做分录,填写报表数据的时候计入预付账款栏次就是了
2018-12-04 11:51
好的,谢谢老师
2018-12-04 11:53
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2018-12-04 11:54
对了,老师,应付账款,这个年底不平账也是可以的吧?发票也可以明年追回是吗
2018-12-04 11:56
你好,是的,没有问题的,没有规定应收账款,应付账款,预收账款,预付账款这些年底必须清零啊
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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