送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-04 14:49

你好!你上面做了3笔分录?
你不是第一个应该借现金 贷应收账款吗

1121312822 追问

2018-12-04 14:50

是呢,我给你们发错了,不好意思

1121312822 追问

2018-12-04 14:50

这是第一笔

宋生老师 解答

2018-12-04 14:51

你好!你应该借:应收账款-6000,贷:主营业务收入,应交税费(应交增值税_销项税额)

1121312822 追问

2018-12-04 14:51

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2018-12-04 14:52

你好!不用客气的了。

1121312822 追问

2018-12-04 14:52

做错了,怎么改?

宋生老师 解答

2018-12-04 14:55

你好!你说的做错了是什么做错了

1121312822 追问

2018-12-04 14:58

应该是,借:应收账款6000贷:主营业务收入       应交税费_应交增值税(销项税)我做的,借:应收账款,贷:现金

宋生老师 解答

2018-12-04 15:00

您好!不是的。我写的是负数。
你冲减就借:应收账款-6000贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税)然后金额写负数就好了。

1121312822 追问

2018-12-04 15:02

终于明白了,谢谢

宋生老师 解答

2018-12-04 15:03

你好!不用客气的了。

1121312822 追问

2018-12-04 15:19

麻烦在问一下,主营业务收入和税费不用负数吧?

1121312822 追问

2018-12-04 15:20

也是负数,对吗?

宋生老师 解答

2018-12-04 15:24

您好!都要是负数了。

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