老师,我司帮A公司代开发票10000。走账形式,公户收一万,然后以对私账号返还给A公司8700,另1300是税点,分录要怎么做?
cwq
于2018-12-04 20:32 发布 1104次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-12-04 20:34
借 银行存款--公户10000借 管理费用--税费-1300贷 银行存款--私户8700.
相关问题讨论
先记应收账款 款收回后 冲应收
2022-01-03 08:27:30
你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
按你公司实际税负收取
2021-09-23 15:35:29
你好 借方应交税费-应交增值税 贷方银行
2019-01-11 16:47:49
你好,你这是站在谁的角度做账呢。
2021-10-10 09:57:08
您好
借:管理费用 7599.96
营业外支出 0.04
贷:银行存款 7600
2020-01-16 10:02:44
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cwq 追问
2018-12-04 20:56
文老师 解答
2018-12-04 20:59