送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-05 11:29

您好!你最终做平就可以了。比如你如果本身 是0.42 申报表是0.41
那么你借应交税费-未交增值税0.41 营业外支出0.01 贷银行存款 0.42就好了。

价值观 追问

2018-12-05 12:09

老师,是营业外收入吧

价值观 追问

2018-12-05 12:09

发票0.42,但是缴纳是按申报表的缴纳

宋生老师 解答

2018-12-05 13:39

你好!如果你是少交了就是营业外收入。如果是少计提了是营业外支出

价值观 追问

2018-12-05 14:14

老师,我看到别人是放应交税费-应交增值税-纳税调整,我想问下,增值税条款里对这个有纳税申报误差科目有具体规定吗

宋生老师 解答

2018-12-05 14:17

您好!其实这个是没关系的。我问过税务局的。四舍五入的原因,可以计入营业外收支

价值观 追问

2018-12-05 14:26

老师,营业外收支这个我知道。我就是看到应交税费这个下级科目各人写法不一样,我想问下这样情况下有没有文件明文规定明细科目是什么

宋生老师 解答

2018-12-05 14:49

您好!这个没有明确规定应该怎么做

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