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文老师

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2018-12-05 13:00

自己开票的时候是按3简易计税开具的,然后在申报增值税的时候减征1%,填在申报表主表的第23栏。

童谣 追问

2018-12-05 13:10

意思就是发票开具的时候选3%正常开具,优惠的1%税率在申报表上填列。那会计分录呢?销售的时候借:现金贷固定资产清理  应交税费-简易计税(3%)。优惠的1%为
借:应交税费-简易计税  贷:营业外收入吗?

文老师 解答

2018-12-05 13:13

是的,可以这样做的。

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