- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,就和原来确认收入的分录一样做,金额改为负数就可以。
2018-12-05 17:38:00
需要开具红字发票后才可以
2019-08-12 16:38:09
你好,
借:应收账款-3000
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税 (金额全部红字)
同时结转
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2022-01-24 20:44:44
你好,需要开具红字发票,因为不是同一项交易事项
2020-07-27 14:20:39
借:应收账款
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
2017-07-13 10:42:20
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