销售方上个月让我们开了一张红字信息表,且他们已经开具红字发票。本月月初发票信息表税额错了。他们又开了一张蓝字发票冲销了那张错误的红字发票。那我们现在申报上月增值税的时候需要做进项税额转出吗?
学徒
于2018-12-06 10:32 发布 718次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28

你好
不应该的
就应该当月转出
8月份开信息表
这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13

您好同学,一开始你这个发票正数,发票做的什么凭证?
2022-04-18 11:35:11

同学,你好
销售方什么时候开具红字发票
2020-11-17 09:52:56

您好!是的。你认证过的,是需要给你们。
2017-12-12 11:27:21
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