销售方上个月让我们开了一张红字信息表,且他们已经开具红字发票。本月月初发票信息表税额错了。他们又开了一张蓝字发票冲销了那张错误的红字发票。那我们现在申报上月增值税的时候需要做进项税额转出吗?
学徒
于2018-12-06 11:30 发布 1063次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-12-06 12:41
您好,他们开具的蓝字发票应该是更正后正确的蓝字发票,你确认下。第一种:当月开错红字发票,当月发现,可在系统内作废重开。
第二种:当月金额、税额少开了,其他都对,可在系统内再重新填写申请一份红字信息表,开一张对应少了的金额、税额的红字发票。
第三种:当月开错,下个月发现,跨月的情况,带上纸质《红字发票信息表》(系统内打印的,加盖企业公章)、撤销红字发票信息表情况说明(加盖企业公章),经办人身份证件到办税服务厅办理撤销。然后重新填开红字发票信息表和红字发票。
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对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
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您好同学,一开始你这个发票正数,发票做的什么凭证?
2022-04-18 11:35:11
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同学,你好
销售方什么时候开具红字发票
2020-11-17 09:52:56
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你好
不应该的
就应该当月转出
8月份开信息表
这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13
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您好,咱是数电发票还是纸质发票呀
2023-09-29 19:00:41
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