送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-12-06 14:10

我每个月计提工资的是 计提 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 支付的时候:借:应付职工薪酬 贷:劳务成本。请问什么时候结转这个成本?可以一起在本月结转吗?
为什么要放劳务成本里?

曼曼 追问

2018-12-06 14:11

我之前问别的老师,别的老师就说让我放到劳务成本。

曼曼 追问

2018-12-06 14:11

那怎么做才合适。这一块儿的成本也就只有人员工资了

佟老师 解答

2018-12-06 14:13

直接放到管理费用就可以了

曼曼 追问

2018-12-06 14:16

您的意思就是说这样做分录:借管理费用工资 贷应付职工薪酬贷
借应付职工薪酬贷库存现金

佟老师 解答

2018-12-06 14:20

对,一般服务企业这样处理就可以了

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