送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-12-06 14:18

你好,最好是收回报销款,报销单分出来

青春侠 追问

2018-12-06 14:19

那要怎么做账呢?

徐阿富老师 解答

2018-12-06 14:20

你好,先作为借其他应收款

青春侠 追问

2018-12-06 14:23

老师,已经公户支付了,收不回了,这样要怎么做账呀?

徐阿富老师 解答

2018-12-06 14:25

你好,你只能做业务招待费或者营业外支出科目

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相关问题讨论
你好,最好是收回报销款,报销单分出来
2018-12-06 14:18:08
你好 按发票内容做账
2019-11-04 14:19:13
只能找替代的发票报销处理。计入福利费开支。
2021-11-18 17:11:26
您好!按照要求就是每个月写到每个月。如果之前已经结账了,就做到本月吧。不过建议以后要有个报销制度,超过多少天的不允许报销。
2016-05-19 14:56:24
你好同学,借:库存现金 管理费用 贷:其它应付款-**
2020-07-03 09:56:05
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