老师我想问一下,小规模公司法人往公司入资作为注 问
你好,那个没有次数限制的 答
老师 你好!小规模纳税人上个月开的 专票, 借 应收 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 答
老师您好,公司想开展针对孩子托管的业务,请问经营 问
参考:学生托管服务,儿童看护服务 答
老师好,建筑行业一个4000多万的项目,餐费、茶叶费 问
你好,这个比例来说是正常的 答
老师,您好,应交税费月底怎么做账呢,需要结转进项和 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
你好,老师,销货方给我们开的增值税普通发票金额1000元,但我们实际支付900元,员工的费用报销单我们也是按实际支付金额900元就行支付的,这样报销费用大于发票金额,这样入账可以吗?
答: 这样报销费用大于发票金额,这样入账可以吗? 可以的,按照实际报销金额入账
老师,我们购买餐费实际支付4000,对方赠送900,给我们开的发票是4900元,关于这900的金额我们怎么记账?
答: 你好,对于你单位来说,900的部分计入营业外收入核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,员工买东西拿发票报销,比如金额19.79元,实际用现金支付给他19.7元。0.09是没支付的。那我做账要一定按发票金额入账,还是实际支付的金额入账呢?
答: 您好,您可以直接按发票金额支付,也就是19.79元
老师你好,我实际报销的费用和发票贴票金额不一致可以吗?比如:买1袋原料500元。对方觉得量少不给开票。我用别的票来抵,贴票金额508元,实际报销500元,这样可以吗?(发票金额比实际报销金额要大)
老师,我们收到张普票金额是36470元,但是我们核准实际支付36000元,470元不要支付了,那我可不可以只按36000元入到账上,那个470元不入账,这样可以吗
老师好,我们支付销售部门报销的软装费用,上个月没收到发票,我们按照付款金额做的预付。这个月收到发票但金额比实际付款金额多,怎么做账
销货单位发票多开给我们(一般纳税人),比如我实际只支付10000元,对方开给我们的增值税专用发票是11000元(开票金额9401.71,税额1598.29),票已认证。我要怎么做账?
王飞飞 追问
2018-12-07 10:21
佟老师 解答
2018-12-07 10:23
王飞飞 追问
2018-12-07 10:51
佟老师 解答
2018-12-07 10:52