送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-12-07 15:23

你认证了,你增值税申报系统都会抵扣的,你本期要缴纳增值税,你可以全部抵扣的

迪恩 追问

2018-12-07 15:25

这一万多的进项税额我可以填在:增值税纳税申报表附列资料(表二)(本期进项税额明细)第三条、待抵扣进项税额 27栏 期末已认证相符但未申报抵扣 中吗?

辜老师 解答

2018-12-07 15:26

你认证的进项税,都要填列在:增值税纳税申报表附列资料(表二)35行的,如果35行的数据跟认证系统的数据不一致,增值税申报通不过的

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你好;  1.  比如 我 公司的货物给你   ; 你的货物给我 ;     我开票给你 。 你就得把你那么的货物开票给我 ; 如果    都是开专票的话 ; 我开票出去给你的销项税 就可以用你 的进项税抵扣的。  这样 可以不用产生增值税缴纳的   
2022-03-10 09:54:11
同学你好 对的 需要你们承担
2022-12-23 11:24:21
你好,借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款 进项按照票面的金额乘以9%。
2022-05-10 13:16:52
不可以的
2015-12-02 09:59:51
你好,什么原因需要转出?
2022-04-22 09:03:07
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