送心意

文老师

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2018-12-08 19:22

您好,您这是一直有网来吗,一直有往来的话,为了反应这个单位往来全貌,最好是通过应付账款过渡一下,以后对账方便。

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您好,您这是一直有网来吗,一直有往来的话,为了反应这个单位往来全貌,最好是通过应付账款过渡一下,以后对账方便。
2018-12-08 19:22:56
我觉得主要的问题是:本公司员工保险让别的单位代收代缴有问题,因为保险单据的发票肯定不能对照我们开,这样税务局查账时扣除就麻烦。非本公司员工社保代收代付都是往来户平了就行,问题不大
2018-06-07 17:34:00
您好,一般的退给职工或者冲减原计提时记入的费用科目,或者最终转入营业外收入。
2016-12-04 15:27:33
你好,计提,借:生产成本-福利费 贷:其他应付款,付款,借:其他应付款 贷:现金或银行存款
2018-01-05 18:20:01
你好,做去年计提的相反分录,金额就是多计提的金额
2020-05-08 15:19:42
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