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莫惜
于2018-12-10 10:45 发布 1348次浏览
飞老师
职称: ,中级会计师
2018-12-10 11:02
增值税申报表应该按你实际给甲方开票金额填,之后在抵交栏目中填可以抵扣的分包部分税款,可以咨询下12366问填写到那一栏中,之后进行申报即可
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飞老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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