送心意

飞老师

职称,中级会计师

2018-12-10 11:02

增值税申报表应该按你实际给甲方开票金额填,之后在抵交栏目中填可以抵扣的分包部分税款,可以咨询下12366问填写到那一栏中,之后进行申报即可

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