老师,你好。我有一个问题。麻烦指教一下。我每天把每天收到的现金,总和起来做账,我红冲了一个上一个月开的一张发票,但是金额没有单独做账,是所有的金额和在一起的。我应该怎么做这比红冲
Luck Fairy
于2018-12-10 11:15 发布 644次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
2018-12-10 11:41
你就红冲你退回去的那一部分的金额就好了,不用全部红冲的
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你就红冲你退回去的那一部分的金额就好了,不用全部红冲的
2018-12-10 11:41:54
您好,不能开具红字发票的,可以把发票要回来,红冲,再按减去返现后的金额开具发票处理。
2018-09-07 22:14:08
您好,隔月冲红的时候,发票金额一大一小, 这个没有关系, 红冲的发票做账时,借;应收账款等科目,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项),负数。
2019-08-10 20:43:22
你好,把之前没有取得发票的金额全部冲销
2017-06-15 20:51:58
红字发票冲减收入及销项税,然后根据蓝字发票确认收入及销项税
2019-12-03 17:03:55
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