老师:我10月份开出一张销项发票并已申报纳税,11月份我红冲了这张销项发票,请问我报11月份增值税纳税申报表时,我怎么填这张红冲我开出的销项发票?
快乐生活
于2018-12-10 14:12 发布 760次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-10 14:13
你好 11月申报的时候按正数减去负数后的金额来申报
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
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你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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是的,对的,是的额,是的额
2020-07-13 15:16:10
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