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珍爱
于2018-12-10 14:26 发布 791次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-10 14:27
你这是延期付款产生的利息,借:财务费用 贷:应付账款
珍爱 追问
2018-12-10 14:29
因为没有给开票所以前期支付的一部分款项做到了预付账款科目,那么到支付延期付款利息时是不是继续做预付账款
辜老师 解答
2018-12-10 14:31
可以,你可以冲减预付账款
2018-12-10 14:32
我用银行存款支付的,具体分录怎么做呢
2018-12-10 14:35
借:财务费用 贷:银行存款
2018-12-10 14:36
那跟预付账款还有关系吗
2018-12-10 14:40
如果你用银行支付了,就跟预付款没有关系了
最后入账的固定资产是不是要把支付的这部分延期付款利息一起做到固定资产总值里面呀
2018-12-10 14:43
你这个是因为你延期付款产生的利息,是不能计入固定资产里面的
2018-12-10 15:03
这个如果是站在对方公司要怎么做帐呢?
2018-12-10 15:06
对方就是确认财务费用—利息收入
2018-12-10 15:08
需要开票吗?
对方开票给你们的
2018-12-10 15:12
我们可以正常抵扣吗?
对方来什么内容呢
开票内容
2018-12-10 15:13
这种是不能开专票的,不能抵扣的
好的,明白了老师
2018-12-10 16:01
好的,客气,帮到你就好
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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