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EE
于2018-12-11 15:42 发布 4529次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-11 15:43
借:其他应付款 贷:实收资本
EE 追问
2018-12-11 15:49
注册前老板垫付10万用于开销,现在花了9万,一开始10万我做了其他应付款,现在我可以这样写分录吗,借:其他应付款,贷:银行存款9万,实收资本1万,这样可以吗?
辜老师 解答
2018-12-11 16:05
老板垫付的是10万,你账面确认的其他应付就是10万,你花销的9万是要入费用的,不是冲减其他应付款的
2018-12-11 16:09
之前是个人账户转账的,现在对公账户开好了,我要把剩余的1万转到对公账户,不能直接把1万其他应付款直接转成实收资本吗,然后我再把花销出去的9万报销
2018-12-11 16:19
你实际股东垫付的是10万,这是公司欠他的债务,你要根据债务金额转实收资本的
2018-12-11 16:23
那我现在想把剩下的1万转实收资本,要怎么做分录,才是合理的?
2018-12-11 16:51
你剩下的1万,不能转实收资本的,没有依据的
2018-12-11 17:03
好的,明白,谢谢
2018-12-12 11:17
好的,客气,帮到你就好
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2018-12-11 17:03
辜老师 解答
2018-12-12 11:17