送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-12-11 15:43

借:其他应付款  贷:实收资本

EE 追问

2018-12-11 15:49

注册前老板垫付10万用于开销,现在花了9万,一开始10万我做了其他应付款,现在我可以这样写分录吗,借:其他应付款,贷:银行存款9万,实收资本1万,这样可以吗?

辜老师 解答

2018-12-11 16:05

老板垫付的是10万,你账面确认的其他应付就是10万,你花销的9万是要入费用的,不是冲减其他应付款的

EE 追问

2018-12-11 16:09

之前是个人账户转账的,现在对公账户开好了,我要把剩余的1万转到对公账户,不能直接把1万其他应付款直接转成实收资本吗,然后我再把花销出去的9万报销

辜老师 解答

2018-12-11 16:19

你实际股东垫付的是10万,这是公司欠他的债务,你要根据债务金额转实收资本的

EE 追问

2018-12-11 16:23

那我现在想把剩下的1万转实收资本,要怎么做分录,才是合理的?

辜老师 解答

2018-12-11 16:51

你剩下的1万,不能转实收资本的,没有依据的

EE 追问

2018-12-11 17:03

好的,明白,谢谢

辜老师 解答

2018-12-12 11:17

好的,客气,帮到你就好

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