送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-12 17:32

你好 你实际业务是什么 开的啥发票

简单、 追问

2018-12-12 17:32

对方给我们开的发票,我们是购买方

简单、 追问

2018-12-12 17:32

普票

meizi老师 解答

2018-12-12 17:38

你们是什么业务  是17年的购进业务 你17年做账了吗  是付款没收到发票 先暂估入库了吗?

简单、 追问

2018-12-12 17:44

我们是18年业务,想入在18年但是销售方说等汇算清缴前给我们开发票,这样是不是不能入在18年的费用

meizi老师 解答

2018-12-12 17:46

你好 你既然是18年的业务 就要赶紧开票给你了 汇算之前没开票给你 你要汇算调增处理的

简单、 追问

2018-12-12 17:47

我们是18年业务,想入在18年但是销售方说等汇算清缴前给我们开发票,这样是不是不能入在18年的费用

meizi老师 解答

2018-12-12 17:47

你好 你实际是18年的业务就入18年的帐

简单、 追问

2018-12-12 17:48

汇算清缴之前能开给我们就不用调增?可以正常入费用?汇算清缴之前是不是就是19年五月底之前

meizi老师 解答

2018-12-12 17:49

你好 只要在汇算之前开给你 就不用调增  是的 正常做费用  是的 次年5月底之前

简单、 追问

2018-12-12 17:50

那怎么做费用啊,发票开票日期是19年

meizi老师 解答

2018-12-12 17:51

你要把业务给我说下 我才好给你分录

简单、 追问

2018-12-12 17:52

先提前预估是?

简单、 追问

2018-12-12 17:53

技术服务

meizi老师 解答

2018-12-12 17:56

你18年发生的时候就做 借方费用贷方银行  到时你汇算回来发票 把发票附后面就可以了   这个是确认能收回发票的话

简单、 追问

2018-12-12 17:57

发生的时候是指打款的时候?是不是最好不好不要这么操作

meizi老师 解答

2018-12-12 17:59

你好 一般是收到发票来做费用 因为马上年底了 你现在只有先这样做进去 到时附发票在后面就行 就是你业务发生付款的时候就做

简单、 追问

2018-12-12 18:12

但是对方也没有给我们付款之类的

meizi老师 解答

2018-12-12 18:14

你好 你们没付款???那你们业务实际发生没?

简单、 追问

2018-12-12 18:26

还没付款,要是12月底付款是不是就算是实际业务发生了,可以汇算清缴前给我们发票就行

meizi老师 解答

2018-12-12 18:30

你好 如果是12月业务 你没付款挂费用 走应付账款 到时你汇算有票就可以了   付款冲你的应付账款就行

简单、 追问

2018-12-12 18:36

怎么判定是12月的业务

meizi老师 解答

2018-12-12 20:02

你实际在12月发生的费用或者成本

简单、 追问

2018-12-13 10:05

老师我想问下公司注销分红分录怎么做,两个股东是公司一个股东是法人股东,再就是这是我们的资产期末余额情况我们要是分红的话是分那个金额呢

meizi老师 解答

2018-12-13 10:17

你好 这个问题你已经重新发起了提问 已经有老师回复你了 去**看回复吧

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最晚开具发票为您公司办理完所得税汇算清缴结束前。
2020-04-30 13:13:56
你好 你实际业务是什么 开的啥发票
2018-12-12 17:32:00
您好,您这种情况各地的处理不一样,您需要先打电话问一下您的税务局,按照您税务局说的进行处理
2020-06-11 12:34:59
你好,是的,汇算调增就行
2020-06-11 09:40:00
同学 您好 您可以先暂估计入2018年成本费用 然后1月份发票开出后冲销暂估
2019-01-11 11:55:03
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