APP下载
简单、
于2018-12-12 17:31 发布 618次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-12 17:32
你好 你实际业务是什么 开的啥发票
简单、 追问
对方给我们开的发票,我们是购买方
普票
meizi老师 解答
2018-12-12 17:38
你们是什么业务 是17年的购进业务 你17年做账了吗 是付款没收到发票 先暂估入库了吗?
2018-12-12 17:44
我们是18年业务,想入在18年但是销售方说等汇算清缴前给我们开发票,这样是不是不能入在18年的费用
2018-12-12 17:46
你好 你既然是18年的业务 就要赶紧开票给你了 汇算之前没开票给你 你要汇算调增处理的
2018-12-12 17:47
你好 你实际是18年的业务就入18年的帐
2018-12-12 17:48
汇算清缴之前能开给我们就不用调增?可以正常入费用?汇算清缴之前是不是就是19年五月底之前
2018-12-12 17:49
你好 只要在汇算之前开给你 就不用调增 是的 正常做费用 是的 次年5月底之前
2018-12-12 17:50
那怎么做费用啊,发票开票日期是19年
2018-12-12 17:51
你要把业务给我说下 我才好给你分录
2018-12-12 17:52
先提前预估是?
2018-12-12 17:53
技术服务
2018-12-12 17:56
你18年发生的时候就做 借方费用贷方银行 到时你汇算回来发票 把发票附后面就可以了 这个是确认能收回发票的话
2018-12-12 17:57
发生的时候是指打款的时候?是不是最好不好不要这么操作
2018-12-12 17:59
你好 一般是收到发票来做费用 因为马上年底了 你现在只有先这样做进去 到时附发票在后面就行 就是你业务发生付款的时候就做
2018-12-12 18:12
但是对方也没有给我们付款之类的
2018-12-12 18:14
你好 你们没付款???那你们业务实际发生没?
2018-12-12 18:26
还没付款,要是12月底付款是不是就算是实际业务发生了,可以汇算清缴前给我们发票就行
2018-12-12 18:30
你好 如果是12月业务 你没付款挂费用 走应付账款 到时你汇算有票就可以了 付款冲你的应付账款就行
2018-12-12 18:36
怎么判定是12月的业务
2018-12-12 20:02
你实际在12月发生的费用或者成本
2018-12-13 10:05
老师我想问下公司注销分红分录怎么做,两个股东是公司一个股东是法人股东,再就是这是我们的资产期末余额情况我们要是分红的话是分那个金额呢
2018-12-13 10:17
你好 这个问题你已经重新发起了提问 已经有老师回复你了 去**看回复吧
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
简单、 追问
2018-12-12 17:32
简单、 追问
2018-12-12 17:32
meizi老师 解答
2018-12-12 17:38
简单、 追问
2018-12-12 17:44
meizi老师 解答
2018-12-12 17:46
简单、 追问
2018-12-12 17:47
meizi老师 解答
2018-12-12 17:47
简单、 追问
2018-12-12 17:48
meizi老师 解答
2018-12-12 17:49
简单、 追问
2018-12-12 17:50
meizi老师 解答
2018-12-12 17:51
简单、 追问
2018-12-12 17:52
简单、 追问
2018-12-12 17:53
meizi老师 解答
2018-12-12 17:56
简单、 追问
2018-12-12 17:57
meizi老师 解答
2018-12-12 17:59
简单、 追问
2018-12-12 18:12
meizi老师 解答
2018-12-12 18:14
简单、 追问
2018-12-12 18:26
meizi老师 解答
2018-12-12 18:30
简单、 追问
2018-12-12 18:36
meizi老师 解答
2018-12-12 20:02
简单、 追问
2018-12-13 10:05
meizi老师 解答
2018-12-13 10:17