送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-17 09:24

你好  如果确定有发票来的话 你先做费用 然后后期来发票附凭证后面  现在是12底了  平常的话先付款做预付账款  发票来了才做费用

*^_^* 追问

2018-12-17 09:26

可是发票是2019年1月的,费用实际上是这个月的费用,账上可以做成12月的费用吗?

meizi老师 解答

2018-12-17 09:27

你好  你实际是12月的可以做到12月里面

上传图片  
相关问题讨论
同学你好!这个分配方法可以自行根据实际情况决定,如果按预算经费分配更合理的话就可以。
2019-11-08 18:13:34
您好 每月要做账务处理 借:管理费用——租赁费 贷:其他应付款——老板
2019-03-26 09:17:54
你好 如果确定有发票来的话 你先做费用 然后后期来发票附凭证后面 现在是12底了 平常的话先付款做预付账款 发票来了才做费用
2018-12-17 09:24:14
需要的 付款是借预付账款 贷银行存款 然后租金每个月分摊 借销售费用-车辆租赁费 贷预付账款
2020-05-15 11:17:15
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...