送心意

阿水老师

职称注册会计师,税务师,初级会计师

2018-12-19 11:41

学员你好,
如果是你替公司垫付这部分款项的话,
公司给你报销:
借,其他应收款,贷,银行存款。
发票入账,
借,主营业务成本,贷,其他应收款。

晚秋 追问

2018-12-19 11:42

就是这一部分直接入成本是吧
,可以通过直接入费用,借:成本,贷:银行存款吗,因为是直接提供发票报销的

阿水老师 解答

2018-12-19 11:47

学员你好,
不可以哦。
因为款项是员工负的,现金流看,钱是从公司账户到员工账户,
如果你直接借:成本,贷:银行存款,现金流应该是从公司账户直接到厂家。
建议过一道其他应收款。

晚秋 追问

2018-12-19 11:51

可以直接入费用吗

阿水老师 解答

2018-12-19 11:52

学员你好,
是可以的。

晚秋 追问

2018-12-19 11:53

就是直接入费用科目明细就好了吧

阿水老师 解答

2018-12-19 11:56

学员你好,
是这样的。
祝你工作顺利。

晚秋 追问

2018-12-19 12:00

金额又5,6万是不是入成本会好一点,入费用到时候汇算清缴这部分放在办公费用里吗

阿水老师 解答

2018-12-19 12:05

学员你好,
看你这部分材料是为什么发生的呀。
如果是为了给别人开会布置现场的,这部分就属于你的成本,计入成本没有问题,汇算清缴也是能计入成本扣除的。
如果你这部分就是自己用的,不是直接成本项目,那就计入管理费用,也是能扣的。

晚秋 追问

2018-12-19 12:17

是用在给别人的会场上用的
,就是可以直接入费用,不用在乎是否是走公司账户支付的是吧

阿水老师 解答

2018-12-19 12:21

学员你好,
老师已经给你解答了呀。
因为你是员工垫付的,
内部要走报销手续的,所以要经过其他应收款,
就是因为没走公司账户支付,所以才需要走其他应收款。

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