我2018年汇算清缴2017年的费用时,招待费用调减了,所以补缴了一部分所得税。但当时我直接把补缴的所得税当成2018年当月的所得税费用入帐了。
美好的生活
于2018-12-19 16:05 发布 739次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2018-12-19 16:07
这种情况应该2017年的资产负债表和利润表年末数据要不要去改?因为2017费用调减了,其实相当于2017年末的未分配利润,和所有者权益都有变大了,但我现在帐套里面的数据,还是汇算清缴前的那个数值
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你好,也是按收入的比例确认企业所得税前抵扣
2022-02-14 14:31:19
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包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
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是的,这个是看调增之后利润是正数才缴纳企业所得税亏损不需要交
2020-03-13 11:15:28
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你好账载金额取 你账上业务招待费之和,税收金额=发生额60% 和营业收入和视同销售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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