送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-20 09:44

你好  收到发票了就可以做费用了  没付完的挂应付账款 即可

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相关问题讨论
你好,是今年的吗?借管理费用,贷预付账款。
2021-05-21 14:38:59
你是什么核算业务
2019-11-16 08:25:29
您好 预付账款不属于当期费用
2019-11-09 10:22:54
您好,那可以这样做,借:相关费用科目560,相关费用科目,负数60,贷:银行存款,500
2017-04-07 10:39:59
A105000纳税调整项目明细表 第29行其他里面
2017-03-08 14:05:04
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