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374714727
于2018-12-20 14:23 发布 654次浏览
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2018-12-20 14:25
你按你的开票税率,填到相对应的申报项目即可。
374714727 追问
2018-12-20 14:31
我们公司这部分免增值税的,收购开票也是按收入申报吗?我们收购原料回来还需加工然后在对外销售
徐璐老师 解答
2018-12-20 14:40
你的收购发票是进项发票,是填在进项申报表里面,不是你的销项,你销售出去才是收入。
2018-12-20 14:46
如果我不抵扣可以不填吗?本来我们这块就是免税
2018-12-20 14:50
如果你是专票,就必须要认证抵扣的,然后进行转出的,否则会有滞留票的风险。
2018-12-20 14:54
我们是增值税普通发票,正常别人拿我们的发票可以抵税,不行那我填一下好了,反正税率填零应该也没什么问题对吧
2018-12-20 14:57
嗯,是的,最好是正常的申报,没有就零申报。
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徐璐老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
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