送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2018-12-20 15:20

你充值先挂其他应收,等收到票再做费用、冲应收

雪花飘飘 追问

2018-12-20 15:23

挂其他应付吧,之前我也是这么做,不过就是有时我们会好几个月才去开一次票,到了年底的话在其他应付款—加油费这个科目也会有比较多余额,在年末结账的话,这个其他应付款的余额需要暂估入管理费用吗

三宝老师 解答

2018-12-20 15:27

其他应收、其他应付都可以。这个不是原则性问题

雪花飘飘 追问

2018-12-20 15:29

那年底这个加油还有没取得发票回来的,也没事吧,都先挂在其他应付就好了

三宝老师 解答

2018-12-20 15:33

没事,就挂其他应付账好了。

雪花飘飘 追问

2018-12-20 16:14

老师,我还想问下我们公司跟**客户签了份合同是研发项目的,也会涉及硬件和施工那些的,不过因为太远了,我们又跟**当地一家公司签了委托商品采购和施工合同,部分钱我们也打过去了,那这样这个帮我们采购和施工的公司得怎么开票给我们呢

三宝老师 解答

2018-12-20 16:19

由第一家开票给你们。第二家只开相当于服务费部分。发票项目就是中介费或者服务费

雪花飘飘 追问

2018-12-20 16:56

不是,第一家是我们客户,我们帮他们研发项目,也会涉及采购硬件和施工,然后我们是委托其他公司去采购和施工了

三宝老师 解答

2018-12-20 17:02

第二家开采购和施工发票给你们,你们开采购和施工,或者成套项目票给第一家

雪花飘飘 追问

2018-12-20 17:05

那这样采购的硬件是他们直接就给到我们客户去现场施工了,那这样我这样一样要入库出库的吗,其实货就没到我们公司,也一样要进出库吗

三宝老师 解答

2018-12-20 17:05

一样做入库、出库。本身财务的仓库就是虚拟的

雪花飘飘 追问

2018-12-20 17:06

感谢老师

三宝老师 解答

2018-12-20 17:07

不客气,希望对你有帮助。记得五星好评哦

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