送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-20 17:40

你好,是这样做分录的

Fionayue 追问

2018-12-20 17:52

老师,我入账时取得是专票,我是按照价税分离入账,但是摊销是按照物品的总金额吗?

邹老师 解答

2018-12-20 17:53

你好,取得专用发票,计入管理费用——低耗的金额应当是不含税金额,而不是含税总金额的

Fionayue 追问

2018-12-20 17:56

明白了! 
摊销时,是按照含税的吧!

邹老师 解答

2018-12-20 17:56

你好,一次计入费用了,就不需要摊销啊 
如果摊销,也是按不含税金额,而不是含税金额的

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相关问题讨论
你好,是这样做分录的
2018-12-20 17:40:13
您好,您的问题不完整,需要补充业务内容。
2023-09-21 14:03:48
你好,是这样处理的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-10-18 14:16:53
你好,应该是 借:低值易耗品 贷:银行存款 借:管理费用-低值易耗品  贷:低值易耗品
2018-09-05 16:08:58
先进低值易耗品,然后按照您公司制定的摊销方法进费用
2018-09-12 14:48:10
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