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价值观
于2018-12-20 19:03 发布 858次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-12-20 19:04
可以用抵扣联复印件做账
价值观 追问
2018-12-20 19:05
老师,什么样的发票遗失需要登报处理
徐阿富老师 解答
2018-12-20 19:11
你好先,空白发票遗失要登报的
2018-12-20 19:22
老师,我再细看了前后帐,发现原来是税盘做申报全额减免了,后面又把税盘那种做了认证。这样情况这么处理
2018-12-20 20:00
你好,把金税盘的进项做进项税额转出就好,借管理费用 贷应交税费――进项税额转出
2018-12-20 22:11
老师,原来做账是借:管理费用480贷库存现金480 借应交税费-增值税费-减征额 贷管理费用-办公室。又又认证,如果我12月做进项转出,是不是不用补分录了
2018-12-20 22:13
你好,12月做进项转出就好了的
2018-12-20 22:15
那就不用再加分录了对吧
2018-12-20 22:16
你好,上面的分录做过,进项税额转出分录做好就可以的
2018-12-20 22:17
老师,这个是去年时两个财务前后期做账的,我是今天看认证发票时发现的,跨年度的,进项转出,也是可以对吧,申报是进项转出选其他是吧
2018-12-20 22:34
你好,跨年的应该是借以前年度损益调整 贷应交税费(进项税额转出)而不是管理费用了
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-12-20 19:05
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