送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-12-21 19:29

借银行存款,贷预付账款

小脾气 追问

2018-12-21 19:50

老师,我先支付款项,被退回,后面才收到发票,发票是专用发票,支付的是物业费怎么分摊啊?是分摊含税金额还是不含税金额?分录怎么写啊?

辜老师 解答

2018-12-22 08:37

你是专用发票,分摊是按不含税金额分摊,按物业费的期限分摊就是了,借:管理费用  贷:预付账款

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相关问题讨论
借银行存款,贷预付账款
2018-12-21 19:29:17
您好,公司收到退回款项,按原付出时分录红冲即可。
2016-10-16 09:41:21
你好,借;银行存款,贷;应付账款 等科目
2019-10-29 16:15:01
收到 借:银行存款 贷:应收账款 退回 借:应收账款 贷:银行存款
2022-02-28 17:53:59
当时多收的时候没有做帐吧,这个**是个人的还是企业的?
2024-01-08 16:47:35
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