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1632735129
于2018-12-24 10:19 发布 2966次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2018-12-24 10:20
摘要 赠送客户赠品 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税金-销项税金
1632735129 追问
2018-12-24 10:36
老师,我这么做分录对不?税金是用78700×16%=12592吗?分录里这几个数字对不?
三宝老师 解答
2018-12-24 10:41
如果没有进项税金,你这分录是对的
2018-12-24 10:44
收到的是普票,没有进项税金,那我赠送客户不用做出库明细把,送给谁家多少个的?
2018-12-24 10:56
能做出库明细不是更好?也利于企业管理啊
2018-12-24 10:59
主要是我不知道都送给谁家了,所以是不是不做送给谁家的明细表也没毛病?
2018-12-24 11:04
不做就不做吧,企业管理问题而已。没其他毛病
2018-12-24 14:24
老师,月末我报税的时候这个视同销售的税额填在增值税哪个报表里呢?
是表一还是表二?
2018-12-24 14:27
填视同收人在表一
2018-12-24 14:59
老师,我打开报表了,只有开具增值税专用发票,开具其他发票,未开具发票,纳税检查调整,没有视同销售那一栏呀,我赠品买回来时是普票,赠品给客户时候没给客户开发票,那这视同销售我填哪里?
2018-12-24 15:07
普票只能说明你没有进项抵扣 就填在未开具发票栏
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三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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