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2225783323
于2018-12-24 12:29 发布 1860次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-12-24 12:30
理论上,要在次月初红冲。实务中,一般是收到发票后再红冲,再编制正常分录!
2225783323 追问
2018-12-24 12:31
那比如在9月份暂估入库,就在当月可以把入库的货正常开发票卖出去吗?
老江老师 解答
2018-12-24 12:33
当然可以,否则暂估就没有意义了!
2018-12-24 12:37
谢谢老师,发票12月给我开过来了,那我在12份红冲暂估,重新编制分录的话,怎么做分录呢?按正常入库做分录的话,库存不就多了商品吗?
2018-12-24 12:43
暂估的时候 借 库存商品 贷应付账款-应付暂估 次月 借 库存商品 负数 贷应付账款-应付暂估 负数 借 库存商品 贷应付账款 注意,这里一正一负,没有影响
2018-12-24 12:48
好的谢谢老师
2018-12-24 13:00
不客气 祝工作愉快!
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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