送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-12-24 12:30

理论上,要在次月初红冲。实务中,一般是收到发票后再红冲,再编制正常分录!

2225783323 追问

2018-12-24 12:31

那比如在9月份暂估入库,就在当月可以把入库的货正常开发票卖出去吗?

老江老师 解答

2018-12-24 12:33

当然可以,否则暂估就没有意义了!

2225783323 追问

2018-12-24 12:37

谢谢老师,发票12月给我开过来了,那我在12份红冲暂估,重新编制分录的话,怎么做分录呢?按正常入库做分录的话,库存不就多了商品吗?

老江老师 解答

2018-12-24 12:43

暂估的时候   借 库存商品  贷应付账款-应付暂估 
次月 
借 库存商品  负数 贷应付账款-应付暂估 负数 
借 库存商品  贷应付账款 
注意,这里一正一负,没有影响

2225783323 追问

2018-12-24 12:48

好的谢谢老师

老江老师 解答

2018-12-24 13:00

不客气 
祝工作愉快!

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