今年三月份开出的增值税普通发票,我公司当月入账,对方公司十一月分入的账,现在发现其中的一个税号J写成5了,对方想让我们给补开,我需要把3月份的那张发票冲红处理,再开具正确的,那 对方公司做冲红处理,我们这边需要怎么做?
加油
于2018-12-24 16:41 发布 725次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-24 16:43
同学 您好
你开具红字发票的时候做一份蓝字发票相同的红字分录 然后再根据正确开具的蓝字发票做一份分录就可以了
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
加油 追问
2018-12-24 16:43
bamboo老师 解答
2018-12-24 16:44
加油 追问
2018-12-24 16:45
bamboo老师 解答
2018-12-24 16:46